所有收发单据要求当天完成录入工作,第二天将前一的单据送达相关部门,杜绝漏联情况出现。
2. 各种单据严禁涂改情况出现,或不规范的书写。如是写错或其他原因,此联备注作废字样。作废单据不充许撕毁。账本记错,从下至上划斜杠,不准涂改。并有仓库主管的签名。
3. 每月盘点后,仓管员的手工帐和电脑帐进行核对,如无问题,填写盘点报表送相关部门(物控、财务、仓库各一份)。如出现差异,由物控和仓库主管进行调查,根据情况严重对责任人进行处理。
4. 仓管根据帐务差异填写(帐务申调表)经物控主管、仓库主管审刻、总经理的批准后方可给予办理调帐手续。
5. 仓管员严格依照单、帐务流程制度运作,积极配合MC、财务做好帐务监控工作。